sexta-feira, 29 de julho de 2011

É MUITA BRINCADEIRA COM O DINHEIRO PÚBLICO EM ERERÊ


Como se bastasse as atrocidades já denunciadas aqui, dando uma passeada rápida no Portal da Transparência do tribunal de Contas dos Municípios, encontrei uma despesa que me deixou no mínimo intrigado, trata-se do Sr. DANIEL AUGUSTO FREIRE, conheço esse rapaz muito bem e até que me provem o contrário, pessoa de boa índole, filho de um cidadão que vive fora de nossa terra, mas que tem gerado alguns empregos para a nossa gente. Bom, mas vejam o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Nelson Martins, ordenou uma despesa de R$ - 3.000,00 (três mil reais) destinada ao rapaz supra citado, referente a fornecimento de 375 refeições o que dá R$ - 8,00 (oito reais) por refeição, até ai tudo bem, é o preço de mercado, o mais intrigante disso tudo, é que nunca conheci esse rapaz com restaurante em Ererê, nem tampouco trabalhando de cozinheiro. Será que em Ererê não tem nenhum restaurante para fazer isso. Respondo-lhes! Tem!!! O restaurante da Norma Alves que por sinal também é uma fornecedora da Prefeitura, e pratica o mesmo preço da refeição, como está no Sitio do TCM. Isso é uma falta de vergonha desmedida. Em outros termos, chama-se LAVAGEM DE DINHEIRO e vejam os Senhores e senhoras que venha a ler essa denuncia que trata-se de um mínimo valor, imaginem o que tem por trás de grande contratos como: TRANSPORTE ESCOLAR / COLETA DE LIXO / ALUGUEL DE VEÍCULOS / COMPRA DE MERENDA ESCOLAR / MEDICAMENTOS ETC... Vamos ficar atentos gente. Vamos denunciar! Pois pelo o que vejo estamos sozinhos, pois os vereadores dessa terra só pensam em seus bolsos e não estão nem ai para o resto (nós). OBS: Preparem-se, pois em breve irei ao Ministério Público fazer o deve ser feito. Prefeito e Puxa sacos, tá chegando a hora de vocês!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VEJAM A FONTE DESSA DENUNCIA:

DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
FAVORECIDO: DANIEL AUGUSTO FREIRE
CPF/CNPJ: 05119067301
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R$3.000,00

Data
Descrição
Valor Pago (R$)
09/02/2011
VLR QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO QUANDO DO FORNECIMENTO DE 375 REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE RENIOES E ENCONTROS A SEREM REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DANIEL AUGUSTO FREIRE
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 01020011 - PREFEITURA (mais detalhes)
3.000,00 

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